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2018年上海市松江區紅十字會財政決算
信息來源: 發布信息期限:2020-08-22 閱讀次數:

 

 

 

 

上海市松江區紅十字會

2015年度職能部門竣工決算

 

 

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等𝓡“三救四獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成

從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。

納入上海市松江區紅十字會2015年度部位竣工決算核編規模的公司還包括:

 

編號

標準英文名稱

1

杭州市松江區紅十字會

 

2

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

201七年度年收入開支結算的時候總表

單位:萬元

效益

收支

活動

結算的時候數

內容

結算的時候數

一、財政資金捐款薪資收入

527.88

一、一樣功能性功能費用

 

  另外:以政府性股票基金預算表國庫捐款

 

二、國際關系支出費用

 

二、上家補貼純收入

 

三、國防教育經費支出

 

三、事業有成年收入

 

四、公開應急經費支出

 

四、經營的效益

 

五、學校其他支出

 

五、附帶公司繳納效益

 

六、小學科學水平教育支出

 

六、另一收入來源

8.96

七、古文化體育足球與傳媒廣告付出

 

 

 

八、中國社會后勤保障和就業前景教育支出

497.27

 

 

九、醫院健康與預計計劃生育政策收入支出

8.31

 

 

十、節能技術環保節能費用支出

 

 

 

國慶、村鎮社區服務中心付出

 

 

 

第十二、畜牧業水總支出

 

 

 

十四、交通費搬運經費支出

 

 

 

十四、材料勘測相關信息等性支出

 

 

 

第十三、商用安全流通業等費用

 

 

 

第十五、風險管控經費支出

 

 

 

十二、幫扶某個區縣收入支出

 

 

 

十九、土地深海氣象觀測等花費

 

 

 

第十九、商品房有效保障花費

25.06

 

 

三十、油糧工程物資自給率其他支出

 

 

 

二十一月、同一收入支出

 

年初收入來源合計數

536.84

上年收入支出總計

530.64

用參公基金、期貨、現貨、微盤挽回收入支出表差額

 

節余配置

 

年末結轉和余額

65.41

年底結轉和盈余

71.61

累計

602.25

總共

602.25


201八年度收入水平預算表

單位:萬元

項目流程

上年收益總計

財務撥付薪資

上家補助費營收

創業納入

操作薪水

所屬企事業單位上交國家收益

別年收入

系統類型
會計分類代碼

課目各稱

合計數

536.84 

527.88 

 

 

 

 

8.96 

208

 

 

中國社會保險和就業問題總支出

503.47 

494.51 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業性企業離養老金

33.94 

33.94 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口控制的行政處機關單位離辭職

0.42 

0.42 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上企業離退休年齡

6.39

6.39

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關公司事業上公司基本的關于養老地產養老安全交費支出費用

18.34 

18.34 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關事業上的部門事業上的部門角色年金付款收入支出

8.79 

8.79 

 

 

 

 

 

208

16

 

紅十字事業

469.53

460.57

 

 

 

 

8.96

208

16

01

行政性工作

200.02

191.06

 

 

 

 

8.96

208

16

02

一般來說行政部門管理系統事物

269.51

269.51

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障環保與準備生孩子經費支出

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政性企事業工作單位醫療機構

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政事務計量單位醫學

3.57

3.57

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展公司醫遼

4.74

4.74

 

 

 

 

 

221

 

 

房產保障機制收入支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改草付出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

13.42

13.42

 

 

 

 

 

221

02

03

首套房補助金

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


201八年度結余結算的時候表

單位:萬元

頂目

當年度總支出累計數

大體教育支出

項目流程性支出

上交國家上家其他支出

運作費用

對附設標準補貼開支

技能分為
學科打碼

課程和科目明稱

累計數

530.64 

261.13 

269.51 

 

 

 

208

 

 

社交保障機制和擇業其他支出

497.27 

227.76 

269.51 

 

 

 

208

05

 

行政事務視野公司離辭職

33.94

33.94

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理工作的行政部門機構離退職

0.42 

0.42 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展企業單位離離休

6.39

6.39

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關人事公司的大致養老商業險商業險付款花費

18.34 

18.34 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關事業上的組織就業年金交款費用

8.79

8.79

 

 

 

 

208

16

 

紅十字事業發展

463.33

193.82

269.51

 

 

 

208

16

01

行政部門正常運作

193.82 

193.82 

 

 

 

 

208

16

02

尋常行政性安全管理事務性

269.51

 

269.51

 

 

 

210

 

 

醫療安全安全與計劃書養育收支

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11 

 

行政部門事業心組織醫療保障

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11

01

行政管理公司醫用

3.57

3.57

 

 

 

 

210

11

02

視野公司醫療衛生

4.74

4.74

 

 

 

 

221

 

 

房間切實保障支出費用

25.06

25.06

 

 

 

 

221

02

 

租賃房變革教育支出

25.06 

25.06 

 

 

 

 

221

02

01

房產個人公積金

13.42

13.42

 

 

 

 

221

02

03

選房貼補

11.64

11.64

 

 

 

 

 


201七年度民政撥付薪水其他支出預算總表

單位:萬元

凈收入

支出費用

活動

預算數

的項目

加總

應該服務性費用不需要付款

相關部門性債卷工程預算財政廳補貼款

一、基本上公共性預決算財政局撥付

527.88 

一、般公開貼心服務總支出

 

 

 

二、市政府性股票基金估算財政資金審批

 

二、外交史花費

 

 

 

 

 

三、航空航天其他支出

 

 

 

 

 

四、共同應急性支出

 

 

 

 

 

五、學前教育撥出

 

 

 

 

 

六、生物學技術水平性支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化體育教育與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

 

 

八、世界 有效保障了和自主創業總支出

494.51 

494.51 

 

 

 

九、醫疔衛生情況與策劃生孕費用支出

 8.31

 8.31

 

 

 

十、高效壞保支出費用

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設平臺總支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水其他支出

 

 

 

 

 

十四、交通配套公路運輸其他支出

 

 

 

 

 

十四、物資勘查信息等支出費用

 

 

 

 

 

15、業務業業務業等費用支出

 

 

 

 

 

十五、網絡金融性支出

 

 

 

 

 

十六、救助某個中南部費用

 

 

 

 

 

18、土地海洋能氣象臺等結余

 

 

 

 

 

第十九、公房質量保障其他支出

25.06 

 25.06

 

 

 

二是、油糧物資供應貯備經費支出

 

 

 

 

 

二11、的費用支出

 

 

 

本年度年收入自動求和

527.88 

年初花費累計數

 527.88

527.88 

 

月初不需要撥付結轉和盈余

17.29 

年初財務捐款結轉和余額

 17.29

17.29 

 

      常見公共性決算財政廳付款

17.29 

 

 

 

 

      政府機構性貨幣基金決算財政部門審批

 

 

 

 

 

總金額

545.17 

總金額

545.17 

545.17 

 

 


2017年度通常情況下公共信息估算財政性審批支出費用竣工決算表

單位:萬元

工程

累計數

差不多總支出

項目其他支出

職能劃分類別

會計分類編號規則

考試科目公司名稱

208

 

 

時代擔保和就業形勢支出費用

494.51

225

269.51

208

05

 

行政部門行業行業離退體

33.94

33.94

 

208

05

01

歸口管理方法的政府部門企業單位離退體

0.42

0.42

 

208

05

02

事業發展的單位離退休工資

6.39

6.39

 

208

05

05

工商登記事業編名稱單位名稱根本關于養老地產養老商業險付款費用支出

18.34

18.34

 

208

05 

06 

部門工作行業新職業年金付費收支

8.79

8.79

 

208

16 

 

紅十字企業

460.57

191.06

 

208

16

01 

行政部門啟動

191.06

191.06

 

208

16 

02 

普通行政性方法行政事務

269.51

 

269.51

210

 

 

醫療系統防疫衛生防疫與計劃書生孩收支

8.31

8.31

 

210

11

 

行政事務工作公司醫學

8.31

8.31

 

210

11

01

行政部門公司醫療衛生

3.57

3.57

 

221

11

02

行業計量單位醫療機構

4.74

4.74

 

221

 

 

房間服務保障結余

25.06

25.06

 

221

02

 

商品房深化改革教育支出

25.06

25.06

 

221

02

01

房屋公積金貸款

13.42

13.42

 

221

02

03

全款買房救濟款

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

527.88

258.37

269.51

 


2015年度一般的公共信息工程預算國庫撥付一般性支出竣工決算表

  單位:萬元

業務

累計數

者專項經費

公共費用

生活區分

課目項目編碼

課目種類

301

 

待遇有福利其他支出

236.00

236.00

 

301

01

  大多薪水

33.18

33.18

 

301

02

  津貼費國家補貼

64.04

64.04

 

301

03

  獎勵金

15.72

15.72

 

301

06

  膳食補助費費

8.06

8.06

 

301

07

  考核月工資

45.12

45.12

 

301

08

工商登記參公機關單位大多關于養老地產養老穩妥費

17.36

17.36

 

301

09

職業化年金手機繳費

10.00

10.00

 

301

10

機關人員根本醫療服務人壽保險納費

7.96

7.96

 

301

11

公務活動員醫遼政府補貼交費

 

 

 

301

12

其他的生活有效保障了納費

3.2

3.2

 

301

13

往房北京公積金

13.42

13.42

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  其它的薪水會員福利其他支出

17.94

17.94

 

302

 

貨物和服務性付出

14.89

 

14.89

302

01

  辦公室費

4.64

 

4.64

302

02

  印刷類費

0.53

 

0.53

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  手序費

0.16

 

0.16

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

0.52

 

0.52

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主標準化保管費

1.5

 

1.5

302

11

  交通費

2.21

 

2.21

302

12

  因公出國工作(境)手續費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

0.18

 

0.18

302

14

  使用費費

 

 

 

302

15

  研討會費

0.17

 

0.17

302

16

  培訓班費

0.3

 

0.3

302

17

  公務活動接持費

0.19

 

0.19

302

18

  專業資料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  特用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托授權項目費

0.2

 

0.2

302

28

  企業工會專項資金

2.47

 

2.47

302

29

  員工福利費

0.7

 

0.7

302

31

  因公出行用車作業維護費

 

 

 

302

39

  其它交通運輸成本費用

0.85

 

0.85

302

40

  稅金及疊加保險費用

 

 

 

302

99

  其它淘寶商品和服務質量結余

0.27

 

0.27

303

 

對小編和家的經濟補貼

6.98

6.98

 

303

01

  離休費

6.81

6.81

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活津貼

 

 

 

303

07

  醫疔費津貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

0.14

0.14

 

303

10

小編草業生育補貼費

 

 

 

303

99

  許多自身和家中的補帖支出費用

0.03

0.03

0.03

310

 

資產投資性收入支出

0.5

 

0.5

310

02

  辦公樓機器采購

0.5

 

0.5

310

03

  專用的環保設備折舊費

 

 

 

310

07

  信息內容網絡信息及軟件下載購置費升級

 

 

 

310

13

  因公車輛使用購置費

 

 

 

310

19

  另外公共交通用具新購

 

 

 

310

22

  有形金融資產租賃費

 

 

 

310

99

  另外股權投資性費用

 

 

 

累計

258.37

242.98

15.39

 


2017年度一般的公用設施概算財政廳捐款“三公”勞務費及政府機關運轉勞務費性支出部門預算表

單位:萬元

通常情況下公用決算財政部門付款“三公”費用

工商登記進行

費用竣工決算數

累計數

因公出國留學

(境)費

公務活動車輛購置費及啟用費

公務活動接待工作費

小計

公務接待私車

購入費

因公私車

工作費

預決算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

費用數

預算數

估算數

預算數

概算數

結算的時候數

估算數

預算數

14.89

1.00

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.19

 


201八年度政府機構性股票基金費用財政性捐款經費支出結算的時候表

單位:萬元

產品

預估合計

關鍵開支

工作經費支出

功能模塊種類

管理費用商品編號

科目表品牌

229

 

 

其他其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票網站發型銷售業務員部門銷售業務費讓的花費

 

 

 

229

08

04

會員福利時時彩銷售額機購的業務員費總支出

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度基金外債實際情況報告

 

 

資金額基層單位:萬塊人民幣

 

數量

總價值

年終數

年底數

今年初數

年尾數

一、股本總金額

——

——

122.24

143.46

   (一)流通房產

——

——

72.25

82.16

   (二)固定位置股本

——

——

49.99

61.30

          這當中:1.住房(多平方公里米)

 

 

 

 

                2.公用裝備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車

 

 

 

 

                          似的因公出行用車

 

 

 

 

                          市場監管值勤買車

 

 

 

 

                          特種作業專業的工藝私家車

 

 

 

 

                          一些車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)市場價五十萬元這萬能設施設備(因為沒有含配送車輛)

 

 

 

 

               3.常用主設備(臺/套)

 

 

 

 

                    成本50萬元不低于多功能設備

 

 

 

 

               4.別規定長期待攤費用

——

——

49.99

61.30

        減:當年度折舊率及減值準備好

——

——

 

 

   (三)長年投資項目

——

——

 

 

   (四)修建中水利

——

——

 

 

   (五)無形之中凈資產

——

——

 

 

        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)別房產

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

1.34

3.05

三、凈固定資產總計

——

——

120.90

140.41

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

 

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度工資教育支出預算整體來說具體情況反映

上海市松江區紅十字會201八年度收錄總金額為536.84萬余元、結余總金額為530.64萬余元。與2018年度相對于,收錄總金額加劇23.59萬余元,其一般主觀原因是財政性付出撥付加劇,結余總金額加劇13.6六萬余元。其一般主觀原因是投資項目結余加劇。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度年收入結算的時候現象就說明

本年收入合計♔536.84萬元,其中:財政撥款收入527.88萬元,占98.33%;其他收入8.96萬元,占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度經費支出竣工決算癥狀說明

本年支出合計🌠530.64萬元,其中:基本支出259.77萬元,占48.95%;項目支出270.87萬元,占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度財務撥付收入水平其他支出總體布局情況發生講解

上海市松江區紅十字會2015年度大部分共同工作工程預算財務廳撥付費用付出 費用527.85萬元,占當年度費用付出 費用加總的99.48%。與20110年度相較于,大部分共同工作工程預算財務廳撥付費用付出 費用加強16.210000元,增速3.17%。主要的主要原因:工作經費付出費用付出 費用的加強。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度般服務性工程預算財政廳補貼款花費預算癥狀說明怎么寫

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度財務部門部門捐款年工資總結算的時候527.83萬元。與201六年度優于,財務部門部門捐款年工資總結算的時候503.650萬元,總共的增大24.220萬元,年工資的增大4.81%,費用總結算的時候527.83萬元,與201六年度優于,財務部門部門費用總結算的時候511.63萬元,費用的增大16.2幾千元,的增大3.17%。主要的原因:該項目經費預算費用的的增大。

上海市松江區紅十字會201八年度正常來說公開工程決算不需要決算補貼款教育付出527.86萬元,占年初教育付出預估合計的99.48%。與201八年度相信,正常來說公開工程決算不需要決算補貼款教育付出提高16.210000元,提升3.1%。具體緣故大型項目資金教育付出提高。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度普通共公費用財政性捐款費用527.820萬元,基本用在下面的層面:社會的有效后勤保障和就業創業費用(類)494.53萬元,占93.68%;診療食品衛生與計劃表生小孩費用(類)8.33萬元,占1.57%;住宅有效后勤保障費用(類)25.05萬元,占4.75%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度一半公益性預部門預算表財政費用撥付費用今今年初預部門預算表為527.85萬元,費用部門預算表為527.85萬元,做完今今年初預部門預算表的100%。但其中:

1、社會存在維護和求業其他收入費用其他支出 費用費用。主要采用:參公機構退休之人群的公益福利費及活動形式方案費;遵照地方政策措施的規定為在人群交稅社保常見社區養老保費付款其他收入費用其他支出 費用費用;在人群交稅社保事業年金付款其他收入費用其他支出 費用費用;人群預備費及共公預備費其他收入費用其他支出 費用費用;博愛村及紅十字的服務管理質量總站創辦、應急診援培順、失智老年人關心的服務管理質量、紅十字報志愿的服務管理質量及5.8的生活紅十字日和的生活急診日等大的活動形式方案其他收入費用其他支出 費用費用。月初財政預算為527.810萬元,其他收入費用其他支出 費用費用預算為527.810萬元。

2、醫療管理保健公共衛生與準備生二胎結余。常見使用在:可以依照國方案歸定為在職人人繳納社保基本上醫療管理保健保險金費的結余。月初財政預算為8.310000元,結余部門預算為8.310000元。

3、房產維護教育開支。關鍵應適用依據國相關政策指定為在工作中的人員激納房產北京公積金教育開支及符合要求狀況的員工下發應適用訂購房產的補助費。年末結算的時候為25.010萬元,教育開支結算的時候為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度通常公共性財政性預算財政性捐款最基本花費結算的時候環境表明

上海市松江區紅十字會2015年度應該公益性成本預算財政部門付款核心付出258.316來萬,具有者預備費支出費用242.920來萬,共公預備費支出費用15.39來萬。核心付出中:

1、公司活動費用支出 23六萬元,大部分主要用于:最基本公司、補貼費補貼費、績效工資、世界 保護費等。

2、進口商品和服務培訓許多支出14.89萬美元,重要用來:辦公場所費、郵電局費、出差費、修補(護)費、企業工會經費支出、褔利費、許多交通管理費等。

3、對他人企業的補助政策經費支出6.910萬元,核心廣泛用于:正在職場工人的房間北京公積金、全款買房補助等。

4、投資基金性經費支出0.3萬元,主要是中用辦公機械采購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政預算補貼款付出部門預算綜合性現狀表示。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”專項經費其他支出財政廳補貼款花費今年初估算為五70萬,花費結算的時候為0.1970萬,進行估算的19%,在當中:因公回國(境)費結算的時候為070萬,因公活動用車的添置及運轉服務器維護費花費結算的時候為070萬,因公活動迎送費花費結算的時候為0.1970萬,進行估算的19%。201七年度“三公”專項經費其他支出花費結算的時候數不大于估算數的主要的主觀原因:因公活動迎送人數比估算少。

2016年度“三公”費用財政性總撥出撥付性總撥出竣工結算的時候數比201八年度漲幅0.19萬是,漲幅100%,在這其中:因公出境(境)費性總撥出竣工結算的時候0萬是;國家公務活動活動專用車購入及使用定期檢查費性總撥出竣工結算的時候0萬是;國家公務活動活動歡迎費性總撥出竣工結算的時候漲幅0.19萬是,漲幅100%。國家公務活動活動歡迎費性總撥出漲幅的核心現象是歡迎桂林市紅十字會和貴州省遵義市紅十字會到本會多方位考察。

(二)“三公”經費預算財政局撥付撥出預算明確情況發生詳細說明。

2017年度“三公”預備費財政預算捐款總性支出費用費用結算的時候中,因公出國留學(境)費總性支出費用費用結算的時候0多萬美金;國家公務接待室私車購買及啟動維修費總性支出費用費用結算的時候0多萬美金;國家公務接待室接待室費總性支出費用費用結算的時候0.19多萬美金,占19%。中應原因給出:

2016年度“三公”金費財政部門撥付收入費用支出 結算的時候中,因南京市松江區紅十字會令公出國留學(境)金費由區外辦、區臺辦承當編制工作,并統一標準開放,本行業就不再另外重疊開放;南京市松江區紅十字會已去國家公務接待客人活動小二租車深化改革,2016年國家公務接待客人活動小二租車折舊費及作業費未分配;2016年國家公務接待客人活動接待客人費收入費用支出 0.19萬塊人民幣。

1、國家因公到訪廳工作費費用0.19余萬元。這當中:國內外國家因公到訪廳工作費用0.19萬。主要是使用在外省市區紅十字會到本會調查,國家因公到訪廳工作二批、人流量17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度政府部門性私募基金費用財政性付款性支出部門預算條件表示

上海市松江區紅十字會201八年度無國家性母基金費用財政資金補貼款結余。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無公有資源營業項目預算財政資金撥付教育支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🐟2018年度機關運行經費支出14.89萬元,比2017年度減少12.52萬元,降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度鎮政府購買價格(以合同文本簽立算起)為2.6萬余元,中僅:物品購買價格2.6萬余元、市政工程購買價格0萬余元、服務于購買價格0萬余元。

201八年度本中央區政府辦公室性部門部門朝著小中型工業商家預定中央公開招標招標大型好大型工程決算余額0千元左右,朝著小微工業商家預定中央公開招標招標大型好大型工程決算余額0千元左右。在朝著小中型工業商家預定的中央公開招標招標大型好大型工程中,由小中型工業商家出售商招標或出單的,購置招標余額0千元左右;在朝著小微工業商家預定中央公開招標招標大型好大型工程中,由小微工業商家出售商招標或出單的,購置招標余額0千元左右;在一些中央公開招標招標大型好大型工程中,由小中型工業商家出售商招標或出單的,購置招標余額0千元左右。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

截至20181231日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備單位價值100萬元以上專用設備。

截至20181231日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

(四)預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會💦2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除🍃“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、☂“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

 

2018八月12日

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